你好老师我公司向境外一家公益组织支付会员费,对方为我方提供技术上的服务
请问:
1、这个业务属于捐赠吗?可不可以算做一般支付?
2、对方是公益组织的话,还需要缴纳增值税和企业所得税吗?
您好!感谢您的信任和提问。
1.支付服务费不属于捐赠
2.需要代扣代缴税金
回答仅供参考。
我们公司起诉另外一家公司假设法院判决对方败诉支付款项2个亿,请问我们已经交些什么税,有税收合规吗?有相关税收规定没?款项主要包括 你好:这个问题已经回复过,请参考回复答案。
我们公司搬迁,刚装修好的老办公地址由其他企业接手,装修费用协议20万,新办公地址装修20万由接手企业代为支付,签订三方协议,这样操作合理吗?是否有税务风险,应该如何操作合理?最好不要签订三方代付协议,要保证资金流及发票流的一致性。最好让接手企业与装修公司直接签订装修合同,并由他直接付款,这样比较简单。
北京公司聘用了三个唱歌的人员,为了不交社保跟他们签订了劳务合同,每月固定1.7万元。或者说公司如何支付这1.7万才能不涉及税或者少涉及税?感谢您的信任和提问。开劳务发票3%的增值税,以及增值税额12%的附加税。北京公司支付时还需要代扣代缴个人所得税,年底员工自行汇算清缴。
我单位组织非遗手艺人到我单位场地举办活动,我公司员工协助现场活动。顾客可以体验非遗手工制作并购买自制的作品或者购买手艺人制作的作品,作品收入收到我公司账户,我公司支付手艺人劳务费。假如收款1万,支付劳务费税前6000,请问我公司是按照1万确认收入还是按照4000确认收入,6000做代收代付?我公司该收入按什么项目确认收入?是否可以按照组织活动6%交增值税?
我的公司在上海嘉定,为员工办理捐赠个人所得税税前扣除时,如何填报相关表格?
我单位组织非遗手艺人到我单位场地举办活动,我公司员工协助现场活动。顾客可以体验非遗手工制作并购买自制的作品或者购买手艺人制作的作品,作品收入收到我公司账户,我公司支付手艺人劳务费。假如收款1万,支付劳务费税前6000,请问我公司是按照1万确认收入还是按照4000确认收入,6000做代收代付?按1万确认收入,按销售商品所适用的税率申报增值税。